Judul Auditing

· Laporan Akuntan Publik : Standard Dan Penyimpangannya (1991)

· Pemeriksaan Operasional Atas Pengelolaan Persediaan Pada PT. KTS (1992)

· Suatu Pemeriksaan Akuntan Atas Piutang Dagang Dan Penjualan Pada PT. X (1993)

· Pemeriksaan Terhadap Aktiva Tetap Pada Perusahaan Jasa PT. WST (1997)

· Penerapan Audit Operasional Terhadap Fungsi Penjualan Dan Piutang Dagang Dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas (1997)

· Analisis Atas Resiko Pengendalian Sebagai Dasar Untuk Membatasi Ruang L:ingkup Audit (1997)

· Audit Operasional Atas Sistem Pembelian Di PT. X Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas (1997)

· Pemeriksaan Akuntan Atas Penjualan Piutang Usaha Dalam Penerimaan Kas Pada PT. Biginusindo Permai (1998)

· Piutang Tak Tertagih: Pemeriksaan Pengendalian Dan Pengaruhnya Atas Penghasilan PT. X (1998)

· Audit Atas Siklus Perolehan Dan Pembayaran Untuk Menentukan Kewajaran Saldo-Saldo Laporan Keuangan (1998)

· Peranan Satuan Pengawasan Intern Pada PT. XYZ (1998)

· Pemeriksaan Operasional Untuk Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penjualan Pada PT. Krakatau Steel (1998)

· Audit Performance Atas LP3ES Sebagai Pertanggung Jawaban Dalam Penggunaan Dana USAID (Kajian Pada KAP X) (1998)

· Evaluasi Penerapan Penilaian Resiko Audit Pada KAP X Sebagai Dasar Dalam Menentukan Peningkatan Audit (1998)

· Analisa Atas Peranan Pengendalian Mutu Terhadap Kualitas Kerja Kantor Akuntan Publik X (1999)

· Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Kepegawaian Pada Kantor Pusat PLN (1999)

· Sistem Pengendalian Intern Penjualan Sebagai Alat Bantu Bagi Pimpinan Dalam Mengamankan Hasil Penjualan (1999)

· Pemeriksaan Akuntan Atas Penjualan Dan Piutang Pada PT. Sumber Daya (1999)

· Pemeriksaan Aktiva Tetap Pada Perusahaan Jasa Tour And Travel PT. Altorina Wijaya (2000)

· Evaluasi Pengendalian Aplikasi Pada System Pengelolahan Data Elektronik PT. X (2000)

· Pengendalian Atas Penjualan Pada PT. Kabelindo Murni (2000)

· Analisa Penerapan System Manajemen Mutu Pada Kantor Akuntan Publik “Y” Yang Bersertifikat ISO 9001 (2000)

· Pemeriksaan Operasional Terhadap Proses Produksi Pada Unit Usaha Sampit PT. Inhutani III (2000)

· Pemeriksaan Akuntan Atas Penjualan, Piutang Usaha Dan Penerimaan Kas Untuk Menilai Kewajaran Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pada PT. Unggul Utama (2000)

· Analisis Pengujian Substansi Atas Saldo Piutang PT. X Dengan Pendekatan Audit Statistic Untuk Menilai Kewajaran Penyajian Saldo Piutang PT. X (2000)

· Hasil Audit Intern Dalam Prosedur Kredit Dapat Membantu Manajemen Mengurangi Resiko Kredit (2000)

· Pemeriksaan Operasional Atas Proses Produksi Pada PT. (Persero) Kimia Farma (2000)

· Penentuan Jumlah Bukti Audit Melalui Model Resiko Audit (2000)

· Audit Manajemen Atas Kegiatan Penjualan Pada PT. Tre Divisi Chemical (2000)

· Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Pada PT. Hero Supermarket, Tbk (2000)

· Pemeriksaan Akuntan Atas Pendapatan Dan Piutang Usaha Pada PT. Pulomas Jaya Unit Property Pulo Mas Satu (2000)

· Evaluasi Bukti Audit Dan Dokumentasi Pendukung Lainnya Dalam Pemberian Pendapat Auditor (Studi Kasus Pada K.A.P. “X”) (2000)

· Evaluasi Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan PT. MPFC Pada Tahun 1995 Mengenai Hubungan Istimewa (2000)

· Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Pada PT. Hero Supermarket (2000)

· Studi Komperatif Persepsi Terhadap Independensi Penampilan Akuntan Publik Antara Kantor Akuntan Publik Afiliasi Dengan Kantor Akuntan Publik Lokal Di Jakarta (2000)

· Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Dan Piutang Pada PT. X (2000)

· Pemeriksaan Operasional Atas Siklus Penggajian Yang Dilakukan Oleh Internal Audit Dapat Meningkatkan Pengendalian Intern Pada PT. Chitatex Peni (2001)

· Perbedaan Persepsi Antara Auditor Dengan Masyarakat Tentang Tanggung Jawab Auditor Yang Menimbulkan Expectation GAP (2001)

· Pemahaman Kode Etik Akuntan Dikalangan Mahasiswa Akuntansi Sebagai Calon Akuntan (2001)

· Fungsi Dan Kedudukan Internal Auditor Pada PT. Indosat (Persero) Tbk Jakarta (2001)

· Peranan Bank Indonesia Atas Penerapan Etika Profesi Internal Auditor Dalam Sektor Perbankan (2001)

· Peranan Akuntan Publik Dalam proses Go Public Suatu Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. X) (2001)

· Analisa Pendapat Wajar Dengan Pengecualian Atas Laporan Keuangan PT. XYZ (2001)

· Tinjauan Atas Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern Di PDAM Tirta Kerta Raharja, Kabupaten Tangerang Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Kerja (2001)

· Analisis Manfaat Audit Internal Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Kegiatan Operasional Giro Pada PT. Bank X (2001)

· Evaluasi Atas Perencanaan Audit Pada Kantor Akuntan Publik X (2001)

· Penerapan Stastical Sampling Dalam Pemeriksaan Transaksi Penjualan Suku Cadang PT. Astra Internasional Daihatsu (2001)

· Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Perilaku Disfungsional Staf Auditor (Studi Kasus Pada K.A.P. Hanadi, Sandoko dan Sandjaja) (2001)

· Persepsi Auditor Terhadap PSAK. No. 55. Akuntansi Instrument Derivative Dan Akitivitas Lindung Nilai (Survey Pada Beberapa Kantor Akuntan Publik Di Jakarta (2001)

· Evaluasi Tanggung Jawab Auditor Atas Pernyataan Pendapat Sehubungan Dengan Going Concern Perusahaan Akibat Krisis Moneter (2001)

· Pemeriksaan Atas Siklus Penjualan Pada PT. Cerenti Subur (2001)

· Evaluasi Mengenai Pengungkapan Informasi Yang Memadai Dalam Laporan Keuangan PT. Wahana Optimal Permai (2001)

· Peranan Etika Profesi Dalam Meningkatkan Profesionalisme Internal Auditor Pada PT. X (2001)

· Pemeriksaan Operasional Atas Penjualan Dan Piutng Pada PT. United Air Product Indonesia (2001)

· Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Yang Mengalami Kerugian Akibat Selisih Kurs (2002)

· Analisis Pengaruh Going Concern Terhadap Audit Report (2002)

· Pemeriksaan Akuntasi Atas Siklus Penjualan Piutang Usaha Pada PT. Tirta Investama (2002)

· Evaluasi Satuan Kerja Audit Intern Atas Sistem Biro Pada Bank Bisnis International Cabang Surabaya (2002)

· Peranan SPI Dalam Peningkatan Efisiensi Manajemen SDM PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II (2002)

· Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Pegawai Pada Hotel Kartika Chandra (2002)

· Evaluasi Peranan Satuan Kerja Audit Intern Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Cabang Terhadap Ketentuan-Ketentuan Intern Perusahaan Di PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk (2002)

· Evaluasi Pemahaman Auditor Terhadap Etika (2002)

· Audit Pemasaran Dengan Menggunakan Analisis Efektifitas Dan SWOT Pada Perusahaan Farmasi PT. Pradja Pharin (2002)

· Analisis Tipe Dan Karakteristik Pemecahan Konflik Diantara Akuntan Publik (2002)

· Pemeriksaan Atas Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Melalui Operasional Audit Untuk Meningkatkan Pengendalian Intern Pada PT. X (2002)

· Tinjauan Terhadap Sistem Audit Lingkungan Atas Perhubungan Dan Perkembangan Lingkungan Pada PT. Kalbe Farma (2002)

· Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Kepegawaian Pada Hotel Kartika Chandra (2002)

· Pengaruh Sikap Mental Auditor Internal Atas Kualitas Hasil Kerjanya (2002)

· Tinjuan Atas Audit System Manajemen Mutu ISO 9000 Oleh Sucofindo International Certification Services (SICS) (2002)

· Pengaruh Independensi Dalam Profesi Akuntan Publik (2002)

· Pemeriksaan Aktiva Tetap Pada Perusahaan Perjalanan Wisata PT. X (2002)

· Manajemen Audit Atas Pelaksanaan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada PT. GE Lighting Indonesia (2002)

· Studi Persepsi Mahasiswa, Auditor Dan Pemakai Laporan Keuangan Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Auditor (2002)

· Pemeriksaan Operasional Pembelian Suku Cadang Pesawat Pada PT. Garuda Indonesia (2002)

· Evaluasi Struktur Pengendalian Intern Atas Siklus Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada PT. Wadin Pertiwi (2002)

· Analisa Pengambilan Keputusan Etis oleh Auditor dengan Pendekatan Lima Pertanyaan (Five Question Approach) (2002)

· Implikasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Pertimbangan Auditor Atas Going Concern (2002)

· Evaluasi Atas Pengendalian Internal Pada Pusat Penjualan Dan Piutang Usaha Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada PT. Radiance (2002)

· Evaluasi Terhadap Pengungkapan Transaksi Antar Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa Serta Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi (Studi Kasus Pada PT. Telkom) (2002)

· Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Audit Di KAP X (2002)

· Faktor-Faktor Yang Memberikan Indikasi Adanya Perusahaan Yang Merugikan Kekayaan Negara Sehingga Diperlukan Pemeriksaan Khusus (Studi Kasus Pada PT. Asuransi X) (2002)

· Penerapan Atribut Sampling Dalam pemeriksaan Transaksi Penjualan Kopi PT. Hijau Asri Semesta (2003)

· Pemeriksaan Operasional Atas Sistem Pengendalian Persediaan Bahan Baku Untuk menilai Efektifitas Pada PT. X (2003)

· Penerapan Statistical Sampling Untuk Memperoleh Kecukupan Bukti Dalam Transaksi Penjualan Semen Domestik Pada PT. Semen Cibinong Tbk (2003)

· Tindakan Supervisi Dan Kepuasan Kerja Akuntan Pemula Di Kantor Akuntan Publik (2003)

· Peranan Internal Auditor Dalam Sistem Pengendalian Internal Kas Pada PT. Duraquiet Cemerlang (2003)

· Identifikasi Penyalahgunaan Dan Faktor-Faktor Penyebab Bank X Diambil Alih Oleh BPPN (2003)

· Pemeriksaan Atas Aktiva Tetap Pada PT. Fast Food Indonesia (2003)

· Analisis Pengaruh Going Concern Terhadap Laporan Auditor Pada Beberapa Perusahaan Di BEJ (2003)

· Pengaruh Pemeriksaan Internal Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Operasional Divisi Penjualan Dan Pemasaran Pada PT. Wisma Nusantara International (2003)

· Peranan Pemeriksaan Operasional Dalam Meningkatkan Efesiensi dan Efektivitas Fungsi Pemasaran Pada PT. X (2003)

· Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indenpendensi Sikap Mental Akuntan Publik (2003)

· Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Jadi Pada PT. Pantja Tunggal Knitting Mil Semarang (2003)

· Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Auditor Terhadap Etika Profesi (2003)

· Tindakan Supervisi Dan Kepuasan Kerja Akuntan Pemula Di Kantor Akuntan Publik X (2003)

· Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Dan Piutang Pada PT. X (2003)

· Audit Operasional Atas Kegiatan Pelatihan Karyawan Pada PT. Pfizer Indonesie (Pfizer) (2004)

· Audit ManajemenAtas Sumber Daya Manusia Pada PT. Tajri Rizki Untuk Mengevaluasi Tingkat Efektivitas Dalam Fungsi Perekrutan Dan Pelatihan Karyawan (2004)

· Audit Atas Penjualan Dan Piutang Usaha Hotel Cempaka Jakarta Tahun Buku 2003 (2004)

· Pemahaman Etika Profesi Akuntan Publik Di Kantor Akuntan Publik (2004)

· Pemeriksaan Intern Atas Pelaksanaan Strategi Perusahaan Untuk Mengantisipasi Fraud Dalam Penetapan Good Corporate Governance (Studi Kasus Prosedur Pembelian PT. Unilever Tbk Tahun 2002 (2004)

· Penerapan Audit Lingkungan Untuk Menilai Efektivitas Sistem Manajemen Lingkungan Pada Perusahaan Industri Baja PT. Krakatau Steel (2004)

· Audit Operasional Atas Bagian Penjualan PT. X (2004)

· Peranan Pengendalian Intern Atas Penjualan Piutang Dan Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan Kegiatan Operasi Perusahaan Pada PT. Posmi Steel Indonesia (2004)

· Laporan Pemagangan Pada PT. Sucofindo (Persero) (2004)

·  Fungsi Internal Audit Dalam Pemberian Kredit Pada Bank X (2004)

· Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Audit Dikantor Akuntan Publik “X” Dan Kantor Akuntan Publik “Y” (2004)

· Pemeriksaan Operasional Atas Sistem Pembelian Suku Cadang Mobil Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada PT. Tunas Ridean Tbk (2004)

· Persepsi Akuntan Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Bisnis (2004)

· Pengaruh Supervisi terhadap Kepuasan Kerja pada Akuntan Pemula pada Kantor Akuntan Publik Besar di Jakarta (2004)

· Analisis Opini Laporan Auditor dengan Adanya Laporan Auditor Lain (2004)

· Pemahaman Auditor Terhadap Kode Etik (2004)

· Peran Komite Audit untuk Memastikan Efektivitas Fungsi Pengawasan Studi Kasus pada PT. Indosat (2004)

· Pemeriksaan Operasional atas Aktivitas Pejualan Uap atau Listrik pada Uncoal Geothermal of Indonesia untuk Menilai Pengendalian Internal (2004)

· Laporan Magang Dan Pengendalian Intern pada Proses Penyelesaian Kliring di Bagian PTR Bank Indonesia (2004)

· Persepsi Masyarakat Dan Mahasiswa Terhadap Integritas Akuntan Publik (2004)

· Penerapan Prinsip Kerahasiaan Oleh Auditor Di Kantor Akuntan Publik (2004)

· Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Di BEJ (2004)

· Pemeriksaan Internal Atas Aktivitas Produksi Dengan Menggunakan Metode Manufacturing Cycle Efficiency Dapat Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada PT. Jaya Garment Sukses Makmur (2005)

· Pemeriksaan Operasional Terhadap Prosedur Pengendalian Piutang PT. Muncul Mekar (2005) – 9669

· Evaluasi Pengendalian Intern Atas Bagian Persediaan Barang Jadi Pada PT. Satyaraya Keramindo Indah (2005)

· Peran Internal Audit Terhadap Pengendalian Intern Atas Penjualan Produk Kartu Halo PT. Telkomsel (2005)

· Pengaruh Supervisi Terhadap Kepuasan Kerja Para Akuntan Pemula Pada Kantor Akuntan Publik Besar Di Jakarta (2005)

· Audit Operasional Atas Fungsi Kepegawaian Pada PT. X (2005)

· Peran Internal Audit Terhadap Penegndalian Intern Atas Penjualan Produk Kartu Halo PT. Telkomsel (2005)

· Pentingnya Komunikasi Persuasi Dalam Pemeriksaan Oleh Auditor (2005)

· Pemeriksaan Operasional Atas Sistem Pembelian Suku Cadang Mobil Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada PT. Tunas Ridean Tbk (2005)

· Peranan Audit Internal Suatu Perusahaan dalam Mengatasi dan Mengungkapkan Terjadinya Praktek Kecurangan pada PT. Bank BNI (Persero) (2005)

· Penerapan Audit Keuangan Dan Audit Kinerja Untuk Dana Bantuan Luar Negeri Dari Agency International Development Pada Lembaga X (2005)

· Tinjauan Terhadap Audit Lingkungan Atas Sistem Pengelolaan Limbah Pada PT. Sentrada Kridatama (2005)

· Analisa Implementasi Sistem Manajemen Audit Pada Bank Indonesia Wilayah Bandung Jawa Barat Terhadap Bank Umum (2005)

· Analisis Efektifitas Peranan Komite Audit Dalam Pengelolaan Perusahaan (2005)

· Besarnya Kontribusi Laporan Hasil Audit Terhadap Pembuatan Keputusan Pada PT. Bank ABC, Tbk. (2005)

· Pentingnya Pengendalian Intern Untuk Mencegah Kecurangan Pada Penjualan (2005)

· Persepsi Auditor terhadap Kode Etik Akuntan (2006)

· Motivasi Mahasiswa Memilih Jurusan Akuntansi (Studi Empiris Perguruan Tinggi Di Jakarta) (2006)

· Pengaruh Indenpedensi Kap dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba (2006)

· Pemeriksaan Operasional atas Penjualan dan Piutang Usaha pada PT. Dwi Sakti Indah (2006)

· Pengaruh Independensi KAP Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba (2006)

· Sukses Berkarir Di KAP Dalam Perspektif Mahasiswa Akuntansi (2006)

· Akuntansi Dan Siswa SMU (Studi Eksplorasi Beberapa SMU Di Jakarta Timur) (2006)

· Audit Expectation Gap Perbedaan-Perbedaan Persepsi Antara Mahasiswa Dengan Akuntan Profesional (2006)

· Penggunaan Metode Sampling Atribut Dalam Pemeriksaan Atas Siklus Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada PT. Sadikun Niaga Mas Raya (2006)

· Perencanaan Audit Berbasiskan Resiko (Studi Kasus Pada Inspektorat Badan Pengawasan Dan Pembangunan / BPKP) (2006)

· Evaluasi Atas Prosedur Pemberian Kredit Pada Perusahaan Leasing PT. ABC Finance (2006)

· Pemeriksaan Operasional Atas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku Pada PT. Polari Asri (2006)

· Analisa Hubungan Antara Locus Of Control Persepsi Tentang Stress, Kepuasan Kerja Dan Kinerja Dalam Perspektif Akuntan Publik (2007)

· Persepsi Masyarakat Terhadap Independensi Dalam Penampilan Akuntan Publik Di Indonesia (2007)

· Pemeriksaan Operasional Atas Bagian Penjualan PT. Fly Powerindo (2007)

· Sistem Penegndalian Intern Dana Kas Kecil dan Penegluaran Kas Bank pada PT. Medco Power Indonesia (2007)

· Hubungan Antara Tindakan Supervisi Dan Kepuasan Kerja Auditor Junior Pada Kantor Akuntan Publik Besar X (2007)

· Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Kepegawaian Dan Sistem Penggajian Pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Saiful Anwar (2007)

· Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Matrelialitas Dalam proses Pengauditan Laporan Keuangan (2007)

· Pengaruh Sistem Penagihan Pada Efisiensi Dan Efektifitas Kolektibilitas Piutang Dagang (Studi Kasus Pada PT. X) (2007)

· Peranan Internal Audit Dalam Menunjang Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Prosedur Penggajian PT. Hutama Karya (2007)

· Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik (2007)

· Perbedaan Kinerja Antara Auditor Pria Dan Auditor Wanita Pada Kantor Akuntan Publik Di Jakarta (2007)

· Pengendalian Intern Atas Penjualan Kredit Dan Piutang Usaha (Studi Kasus Pada PT. X) (2007)

· Persepsi Mahasiswa Dan Auditor Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Auditor (Studi Empiris Mengenai Expectation Gap) (2007)

· Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Dan Time Liners Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEJ (2007)

· Pemeriksaan Operasional Atas Persediaan Pada PT. Chemindo Interbuana (2007)

· Persepsi Kualitatif Informasi Akuntansi Versi Manajer Dan Auditor (2008)

· Potret Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi Versi Auditor Dan Investor (2008)

· Pemeriksaan Operasional Atas Penjualan Dan Piutang Usaha Guna Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada PT. Indo Metal Jaya Pratama (2008)

 

 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar